
做賬是按照發(fā)票金額還是轉(zhuǎn)賬金額做賬
答: 你好,都需要做賬,只是分錄不一樣
老師,我們給上游客戶轉(zhuǎn)款,但每次發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額對不上,這要如何做賬啊
答: 同學,你好 收到發(fā)票 借:庫存商品 貸:應付賬款 付錢 借:應付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月月底有人轉(zhuǎn)賬過來,但是沒有做這筆賬,7月做賬就差了金額,我現(xiàn)在應該怎么把那兩筆轉(zhuǎn)賬補上啊,6月轉(zhuǎn)賬7月開的發(fā)票
答: 把沒做帳的分錄補上。
對方單位的開票金額比我們銀行轉(zhuǎn)賬給對方的金額少了幾塊錢。這個怎么做賬呢?發(fā)票需要退回對方單位讓他們重開嗎
我想咨詢一下企業(yè)能以科研費的用途轉(zhuǎn)賬給學校嗎?需要學校提供那些手續(xù)?金額上有限制嗎?我收到發(fā)票之后應該怎么做賬?能不能有老師解答下?
請教一下 我們上月給客戶開了6萬的發(fā)票 這月客戶轉(zhuǎn)賬58600 差額1400給了現(xiàn)金 這1400要怎么做賬呢
老師,設備款合同金額是150萬,轉(zhuǎn)賬金額也是150萬,發(fā)票金額是154萬,買方和賣方分別怎么做賬?

