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送心意

小杜杜老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-23 16:16

同學(xué)你好
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出2000000
-資本化支出300000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(僅限稅額)39000
貸:銀行存款2000000+300000+39000
借:管理費(fèi)用2000000
貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出2000000
借:無形資產(chǎn)300000
貸:研發(fā)支出-資本化支出300000

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同學(xué)你好 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出2000000 -資本化支出300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(僅限稅額)39000 貸:銀行存款2000000%2B300000%2B39000 借:管理費(fèi)用2000000 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出2000000 借:無形資產(chǎn)300000 貸:研發(fā)支出-資本化支出300000
2022-08-23 16:16:22
您好 如果全部符合資本化條件 那么轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)的金額就是600000元
2019-08-28 21:58:15
你好 ,取得的 發(fā)票內(nèi)容是?
2018-10-16 10:23:57
同學(xué)您好,借:成本費(fèi)用科目1 2000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)720稅額)貸:銀行存款12720
2022-05-26 19:40:25
答案是C.24310元。甲公司2020年10月取得的增值稅專用發(fā)票注明的稅額分別為20000元、900元和2210元,以及取得的增值稅普通發(fā)票注明的稅額1200元,因此可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額金額總計(jì)為24310元。 拓展知識(shí):增值稅是中國的一項(xiàng)稅收政策,是目前中國稅收體系中的一項(xiàng)重要稅種。增值稅的收取要從產(chǎn)品或服務(wù)的銷售環(huán)節(jié)開始,也就是從從生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)中收取,即“貨貨抵稅”,但只能抵扣本期可抵扣的應(yīng)稅項(xiàng)目,如果上期存在未抵扣完的稅款,則不能抵稅。
2023-02-28 14:38:37
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