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送心意

易 老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-26 19:40

同學(xué)您好,借:成本費(fèi)用科目1 2000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)720稅額)貸:銀行存款12720

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入15000, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)19500, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品500乘以220
2022-10-27 17:34:40
同學(xué)您好,借:成本費(fèi)用科目1 2000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)720稅額)貸:銀行存款12720
2022-05-26 19:40:25
同學(xué)你好,借:原材料-PVC(塑料),13250元,原材料-電器元件,74700元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),11433.50元,貸:銀行存款,84411元。
2024-01-01 21:02:28
你好,同學(xué)。 你這運(yùn)費(fèi)分配率 3200/(3000%2B5000)=0.4 丙材料承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)為 0.4*3000 丁材料承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)為 0.4*5000
2020-04-02 19:22:38
您好 借:應(yīng)收賬款198000%2B26000=224000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000*(1-0.01)=198000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額26000 借:銀行存款224000 貸:應(yīng)收賬款224000
2024-03-16 19:55:30
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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