
建賬時應(yīng)付賬款期初數(shù)沒有錄入,現(xiàn)在支付了這個款項,怎么做賬
答: 借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
老師,想請問下,建賬時把應(yīng)付賬款的數(shù)弄錯了,后面付款后查看發(fā)現(xiàn)成負數(shù)了,這樣我該怎么處理呢?
答: 你好 有的軟件 是不能改期初的 你試一下 或者你找一下你的軟件 售后商幫你弄一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師~請問一下,之前建賬漏了一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要怎么把這筆賬加進去?謝謝!
答: 你好,這個是期初數(shù)漏了嗎?

