本次銷售收入:97172.53元,銷項(xiàng)稅:10688.98元,以前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅:102871.80元,在工程所在地預(yù)交了增值稅:1943.45元,本月不需要交稅,會(huì)計(jì)分錄?怎么扣稅?
梅子
于2017-06-14 16:38 發(fā)布 ??502次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2017-06-14 16:42
銷項(xiàng)小于留抵的不做會(huì)計(jì)處理。
預(yù)交的部分
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款
月底 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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銷項(xiàng)小于留抵的不做會(huì)計(jì)處理。
預(yù)交的部分
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款
月底 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2017-06-14 16:42:57

你好,借銀行存款50500,貸主營業(yè)務(wù)收入50000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500,借原材料20000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200,貸銀行存款20200
2019-04-16 21:19:48

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47

按下面這個(gè)做賬結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-13 10:28:08

你好,直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個(gè)是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08
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