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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-02 10:06

你好,實際你們開的發(fā)票有問題是嗎?按照你進項的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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相關問題討論
你好! 1.前面3筆分錄都是對的
2018-12-01 17:22:27
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2018-08-05 20:52:27
你好,可以全部都認證,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費—未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2020-05-08 13:16:18
你好,實際你們開的發(fā)票有問題是嗎?按照你進項的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-09-02 10:06:13
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