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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-16 14:04

免抵退稅額=10000*6.4*13%=83200 
應(yīng)納稅額=-8500 
應(yīng)退稅額=83200 
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)83200 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
   
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額) 83200

北葵 追問(wèn)

2017-06-16 14:07

@鄒老師:為什么應(yīng)納稅額為-8500

鄒老師 解答

2017-06-16 14:09

沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是8500,當(dāng)然應(yīng)納稅額就是-8500了

北葵 追問(wèn)

2017-06-16 14:11

@鄒老師:感覺(jué)8500在這題沒(méi)什么用啊  可以不寫(xiě)嗎 也沒(méi)有留抵稅額 直接寫(xiě)那個(gè)免抵退稅額 然后寫(xiě)分錄 可以嗎

鄒老師 解答

2017-06-16 14:14

你好,需要有應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)的前提,才可以退稅的

北葵 追問(wèn)

2017-06-16 14:15

@鄒老師:好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2017-06-16 14:17

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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免抵退稅額=10000*6.4*13%=83200 應(yīng)納稅額=-8500 應(yīng)退稅額=83200 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)83200  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)      貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 83200
2017-06-16 14:04:50
你好 銷(xiāo)售的什么產(chǎn)品的
2021-12-04 16:23:57
進(jìn)項(xiàng)金額*退稅率
2020-05-26 13:21:13
是的,需要全額轉(zhuǎn)出的了
2018-06-13 17:16:44
(1)應(yīng)退稅額=50000*0.05=2500(2)a,收到貨款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。b,c,出口應(yīng)退稅額,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅2500、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))6500。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4000
2020-07-06 08:34:49
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