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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2017-06-17 13:36

你好,還差一步結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅是不能抵扣了,是增加銷項稅的,不能簡單說是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅是要交稅的,因為既然能做轉(zhuǎn)出,就說明之前已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣。

哦買嘎 追問

2017-06-17 13:48

做了認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅,不能抵扣了,就要做轉(zhuǎn)出, 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-200 
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-200 
進(jìn)項稅額是1000.有200不能抵扣,就要從進(jìn)項稅額借方200轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方200,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方200的意思就是當(dāng)月不能抵扣的進(jìn)項稅額需要納稅這200? 
如果說除去這200,進(jìn)項稅正好能抵扣完銷項稅,也就表示當(dāng)月需要繳納的增值稅就是這不能抵扣的200元? 
 
第一步 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-200 
     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-200 
第二步 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-200 
     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200 
第三部 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200 
     貸:銀行存款-200 
 
老師我這么理解對嗎? 
還有一點不太明白,進(jìn)項稅本來就是在借方,應(yīng)該是從貸方轉(zhuǎn)走呀。 
為什么要從   借:應(yīng)繳稅房-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方呀?

張艷老師 解答

2017-06-17 17:30

做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該是:借:庫存商品 200 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 200 ,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 就是借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 200   貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 200,借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 200  貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 200 
這里列的分錄是僅針對進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是要將應(yīng)交稅費--應(yīng)交稅費下的三級科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--未交增值稅科目,原來應(yīng)交稅費--應(yīng)交稅費下的三級科目余額為0。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,如果應(yīng)交稅費--未交增值稅在貸方,就是本月應(yīng)該繳納的增值稅了,下月初申報后繳納稅款,做的分錄是:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款

哦買嘎 追問

2017-06-19 16:39

借:庫存商品 200 
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200     
庫存商品增加了?

張艷老師 解答

2017-06-19 20:22

可以增加庫存商品,因為庫存商品最終是要轉(zhuǎn)走的,如用于職工福利,是要計入應(yīng)付職工薪酬——福利費,最終轉(zhuǎn)到管理費用——福利費科目的

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好,那說明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯誤?
2021-06-28 08:20:56
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
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