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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-06-18 12:49

那當(dāng)時(shí)3月份是不是就沒有入過帳?

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 12:43

您好,分錄是借:原材料,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 12:50

您好,是的。不過是否入過賬,您要查一下您的明細(xì)賬的。

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你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
這個(gè)需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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