亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-09-22 15:24

您好,上個月是怎么做的啊?

Q 追問

2022-09-22 15:30

借:管理費用
  貸: 銀行存款
借:本年利潤
  貸:管理費用

其實,這一筆是往 年的,應(yīng)該進(jìn)以前年度損閃調(diào)整的

Q 追問

2022-09-22 15:31

借:管理費用
  貸: 銀行存款
借:本年利潤
  貸:管理費用

其實,這一筆是往 年的,應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整的

小鎖老師 解答

2022-09-22 15:33

你不是說上個月的嗎,怎么還跨年了呢

Q 追問

2022-09-22 15:40

上個月查出來一筆跨年的,然后,直接做了管理費用,應(yīng)該是入以前年度損益調(diào)整的

小鎖老師 解答

2022-09-22 15:42

那就做一筆 借1以前年度損益  貸 管理費用   借 利潤分配——未分配利潤  貸 以前年度損益 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
你好,管理費用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣
2023-12-31 09:33:50
同學(xué)你好 對的 然后本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022-04-02 09:29:47
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-19 16:14:10
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2023-11-10 11:00:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...