
本期實(shí)際上有留抵,即征即退要先繳稅,再退,那么本月計(jì)提怎么做分錄呢,
答: 你好,是計(jì)提什么稅種
老師,麻煩幫我看看,留底稅額是不是這樣做,如果留抵時(shí)不用做會(huì)計(jì)分錄,那,下次繳納需要稅費(fèi)時(shí),怎么做分錄,留抵的怎么在分錄里提現(xiàn)出來
答: 你好,留底的稅額一直放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)下次抵扣時(shí) 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。上個(gè)月有留抵稅,這個(gè)月要沖減,怎樣做分錄
答: 留抵稅跟進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款


2463024587 追問
2017-06-21 11:11
鄒老師 解答
2017-06-21 11:12
2463024587 追問
2017-06-21 11:17
鄒老師 解答
2017-06-21 11:17