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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-21 14:45

您好!借原材料等 貸其他應付款=股東

墨痕未染 追問

2017-06-21 14:56

可是股東拿的這個錢本來就是屬于公司的呀,怎么可以做其他應付款呢? 
我是這樣處理的,入股資金我給他們開具了收據(jù),工程款呢我也開具了收據(jù),這兩個呢我按照正常  借:庫存現(xiàn)金     貸:實收資本-XX股東  工程款呢  借:庫存現(xiàn)金   貸:應收賬款   ,另外讓股東給我打了借條,他拿走多少,就借條寫多少,我用借條做了一筆分錄  借:其他應收款-XX股東   貸:庫存現(xiàn)金  。之后用他們給我的材料單據(jù)又做了分錄  借:原材料   貸 :其他應收款-XX股東,這樣來沖減他從公司借走的資金,不知道對不對。當然這些都是內(nèi)賬。

宋生老師 解答

2017-06-21 14:58

您好!是這樣,這個款是投資款還是借給公司的,看股東的意思,如果股東說是投資款。你這樣做更好。

墨痕未染 追問

2017-06-21 14:59

這個款是投資給公司的呢

宋生老師 解答

2017-06-21 15:03

您好!那你這樣做就可以了。按你的

墨痕未染 追問

2017-06-21 15:04

我這樣做對嗎?

宋生老師 解答

2017-06-21 15:05

您好!是對的??梢缘哪?/p>

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相關(guān)問題討論
您好!你現(xiàn)在要補這個賬嗎?
2017-06-21 14:33:36
您好!借原材料等 貸其他應付款=股東
2017-06-21 14:45:00
非貨幣出資需要進行評估,以評估報告價格入賬,以評估報告為入賬依據(jù),會計分錄是正確的。
2018-04-10 19:26:18
您好,您這兩個公司是什么關(guān)系,應該來說公司1師需要做銷售的
2019-09-21 10:41:18
你好!可以做到工資中,但是先不支付。
2018-11-14 20:23:01
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