@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)
申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開(kāi)的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問(wèn)
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問(wèn)
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問(wèn)
你好 有視頻 課程,沒(méi)有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

建筑施工企業(yè)(一般計(jì)稅的項(xiàng)目),購(gòu)進(jìn)材料時(shí)可以不計(jì)入“原材料”科目,而直接借:工程施工-合同成本100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17萬(wàn),貸:銀行存款嗎?
答: 您好!可以的。工程施工合同成本-材料費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè)預(yù)交的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金?
答: 同學(xué)你好 預(yù)繳的計(jì)入已交稅費(fèi)就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司是建筑施工企業(yè),有好幾個(gè)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,要分項(xiàng)目核算嗎?
答: 您好 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,不要分項(xiàng)目核算

