
支付電話費(fèi)未收到發(fā)票的會計分錄該怎么做呢老師,
答: 你好 借管理費(fèi)用,貸銀行? ?收到發(fā)票沖這個分錄 再做這個分錄?
老師,一般納稅人支付電信電話費(fèi)434.91,未收到發(fā)票,改如何做暫估分錄,如何做沖銷分錄呢,收到發(fā)票后又該如何入賬呢
答: 按你們實際發(fā)生的先做費(fèi)用,你這個支付話費(fèi)是之前欠費(fèi)?那就做管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,等收到發(fā)票沖回借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 ,你好,請問在計提當(dāng)月發(fā)生的電費(fèi)時,會計分錄是怎么做呢,在下月收到發(fā)票銀行存款支付電費(fèi),分錄又怎么做呢
答: 借;制造費(fèi)用 貸;預(yù)提費(fèi)用 借;預(yù)提費(fèi)用 貸;銀行存款


熙澄貝貝兒 追問
2022-10-08 11:06
玲老師 解答
2022-10-08 11:15