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送心意

海軒

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-09 23:11

借:工程物資 110000
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)14300
貸:銀行存款 124300


借:在建工程 105300
       原材料 4700
貸:工程物資 110000


借:在建工程 17550
貸:原材料 17550


借:在建工程 57150
貸:應(yīng)付職工薪酬 50000
      生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 5000
      累計折舊 5350
      應(yīng)付利息 6800


借:固定資產(chǎn) 180000
貸:在建工程 180000


2022年計提折舊:180000*5/15*4+180000*4/15*8=624000

海軒 解答

2022-10-09 23:24

折舊計算錯誤,正確如下:
180000*90%*5/15/12*4+180000*90%*4/15/12*8

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借:工程物資 110000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)14300 貸:銀行存款 124300 借:在建工程 105300 ? ? ? ?原材料 4700 貸:工程物資 110000 借:在建工程 17550 貸:原材料 17550 借:在建工程 57150 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000 ? ? ? 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 5000 ? ? ? 累計折舊 5350 ? ? ? 應(yīng)付利息 6800 借:固定資產(chǎn) 180000 貸:在建工程 180000 2022年計提折舊:180000*5/15*4%2B180000*4/15*8=624000
2022-10-09 23:11:14
您好 借:制造費(fèi)用 17580 管理費(fèi)用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
借:管理費(fèi)用,貸:累計折舊
2017-03-29 16:46:58
不提折舊借:累計盈余 貸:固定資金累計折舊。2019年購入固定資產(chǎn)借:固定資金 貸:財政補(bǔ)助收入或者零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金結(jié)存(財政直接支付是貸:財政預(yù)算撥款收入),計提折舊借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用或者單位管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
2019-04-29 13:11:39
同學(xué)你好 這個就是不含稅固定資產(chǎn)的金額除以折舊總月數(shù)
2022-04-08 15:03:41
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