老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

貨款2萬,根據(jù)合同己預(yù)付1萬,現(xiàn)供應(yīng)商己將2萬發(fā)票提供本單位,付余款的附件如何準備?會計分錄?
答: 借:預(yù)付賬款 1 貸:銀行存款 1 借:庫存商品 1.71 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 0.29 貸:應(yīng)付賬款 1 預(yù)付賬款 1 付余款時,附銀行回單和對方開具的收據(jù)
之前預(yù)付供應(yīng)商貨款100000萬,貨全部收到了,票都未開,合同價款總額:445000,會計分錄咋做
答: 付款借:預(yù)付賬款1000000,貸:銀行存款1000000,發(fā)票開回時再記:借:原材料,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額,貸:銀行存款、應(yīng)付賬款,可以暫記,借:原材料,貸:銀行賬款,應(yīng)付賬款,發(fā)票開回時先紅沖,然后再記付款借:預(yù)付賬款1000000,貸:銀行存款1000000,發(fā)票開回時再記:借:原材料,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額,貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付供應(yīng)商10萬,供應(yīng)商按合同給返利5千,會計分錄怎么做呀
答: 你們之間發(fā)票怎么開的?


張艷老師 解答
2017-06-23 08:27
張艷老師 解答
2017-06-23 08:36