
老師十一月份底接了個(gè)賬,其他應(yīng)收款借方有余額是老板,其他應(yīng)付貸方有余額是老板,這個(gè)怎么處理呀?
答: 你好,兩個(gè)科目對(duì)沖就可以
老師,我們現(xiàn)在清理個(gè)人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個(gè)人的一會(huì)其他應(yīng)收款、一會(huì)其他應(yīng)付,我都有些擔(dān)心單位內(nèi)部個(gè)人職工的借款再掛各預(yù)收、預(yù)付,請(qǐng)老師指點(diǎn)一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個(gè)明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
付款人是我們,收款人是別人,那我們做其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款?
答: 做其他應(yīng)收款掛賬
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬,其他應(yīng)付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購(gòu)貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負(fù)載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?
老師,發(fā)給員工的伙食補(bǔ)助,還有2人離職了,發(fā)不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個(gè)我進(jìn)其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款。


聶向普 追問
2022-10-11 07:57
東老師 解答
2022-10-11 07:59
聶向普 追問
2022-10-11 08:02
東老師 解答
2022-10-11 08:10