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小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-10-12 16:27

您好,是按照票面金額的

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您好,是按照票面金額的
2022-10-12 16:27:43
抵扣完了就是你們的,為什么還要還?啥意思
2020-03-16 13:23:55
你好! 借管理費用…工資(獎金) 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-03-03 18:21:49
不含稅金額一定要與你的一模一樣,還是可以有尾數(shù)差,總金額是868320 ,這樣可以嗎?
2016-04-27 22:09:44
你是對進項稅額轉出不理解么,這個要是不是專票做賬是做借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品,這個現(xiàn)在不能抵扣就只能做借進項需要轉費用下面去,職工薪酬需要通過應付職工薪酬這個就轉應付職工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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