某酒廠為增值稅一般納稅人,本期發(fā)生有關經濟業(yè)務如下,本題目中的售價均為不含稅售價。(該企業(yè)增值稅率16%;藥酒消費稅稅率為10%;酒精消費稅率5%;白酒消費稅稅率:20%加0.5元/500克)(1噸白酒=1000千克)。要求:計算應繳納的增值稅和消費稅,并編制相關業(yè)務的會計分錄。 1、本廠藥酒生產車間用自釀的白酒15噸,每頓成本價4000元,生產出的藥酒20噸外銷,每頓外銷價6000元,收入款項存入銀行; 2、本廠的白酒2噸,每頓外銷價5000元,交送本廠所屬招待所作為外銷的零售商品; 3、以本廠生產的酒精連續(xù)生產巧克力,領用酒精成本價計15000元,外銷價18000元; 4、將白酒0.8噸用于職工食堂,每頓實際成本6000元,市場售價12000元; 5、本廠生產的酒精8噸,每頓成本價5500元,外銷5噸,每頓售價8000,其余直接連續(xù)用于本廠的白酒生產,尚未收到款項。
卡布基諾
于2022-10-13 23:38 發(fā)布 ??1155次瀏覽
- 送心意
泡泡醬老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-10-14 14:56
你好
(1)借:生產成本-藥酒 60000
貸:庫存商品 60000
應交增值稅=20*6000*0.16=19200
應交消費稅=20*6000*0.1=12000
借:銀行存款 139200
貸:主營業(yè)務收入 120000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 19200
借:營業(yè)稅金及附加 12000
貸:應交稅費-應交消費稅 12000
(2)借:應收賬款 11600
貸:主營業(yè)務收入 10000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1600
(3)自產酒精用于生產巧克力(非應稅產品),視同銷售
借:生產成本-巧克力 15750
貸:庫存商品-酒精 15000
應交稅費-應交消費稅 750
(4)借:應付職工薪酬 11136
貸:主營業(yè)務收入 9600
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1536
借:主營業(yè)務成本 4800
貸:庫存商品 4800
借:營業(yè)稅金及附加 2720
貸:應交稅費-應交消費稅 2720
(5)借:生產成本 16500
貸:庫存商品 16500
借:應收賬款 46400
貸:主營業(yè)務收入 40000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6400
借:主營業(yè)務成本 27500
貸:庫存商品 27500
借:營業(yè)稅金及附加 2000
貸:應交稅費-應交消費稅 2000
相關問題討論

你好
(1)借:生產成本-藥酒? 60000
貸:庫存商品? 60000
應交增值稅=20*6000*0.16=19200
應交消費稅=20*6000*0.1=12000
借:銀行存款? 139200
貸:主營業(yè)務收入? 120000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 19200
借:營業(yè)稅金及附加? 12000
貸:應交稅費-應交消費稅? 12000
(2)借:應收賬款? 11600
貸:主營業(yè)務收入? 10000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1600
(3)自產酒精用于生產巧克力(非應稅產品),視同銷售
借:生產成本-巧克力? 15750
貸:庫存商品-酒精? 15000
? ? ? 應交稅費-應交消費稅? 750
(4)借:應付職工薪酬? 11136
貸:主營業(yè)務收入? 9600
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 1536
借:主營業(yè)務成本? 4800
貸:庫存商品? 4800
借:營業(yè)稅金及附加? 2720
貸:應交稅費-應交消費稅? 2720
(5)借:生產成本? 16500
貸:庫存商品? 16500
借:應收賬款? 46400
貸:主營業(yè)務收入? 40000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 6400
借:主營業(yè)務成本? 27500
貸:庫存商品? 27500
借:營業(yè)稅金及附加? 2000
貸:應交稅費-應交消費稅? 2000
2022-10-14 14:56:11

你好
銷售的時候
借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
收款的時候
借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
2022-11-30 10:34:47

你好
銷售的時候
借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
收款的時候
借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
2022-11-30 11:16:21

借應收賬款90400
貸主營業(yè)務收入80000
應交稅費銷項稅10400
2020-06-25 09:29:20

請問你想問的問題具體是?
2015-12-26 14:26:43
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