老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問(wèn)
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司,公司去法院 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安 問(wèn)
你好核定的金額是多少啊 答

增值稅申報(bào)表的金額自動(dòng)生成修改不了,導(dǎo)致當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅與實(shí)際增值稅申報(bào)表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營(yíng)業(yè)外支出,下個(gè)月實(shí)際發(fā)票銷項(xiàng)稅金額與申報(bào)表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
答: 增值稅申報(bào)表里顯示稅額的藍(lán)色框里是可以修改金額的
老師您好,處置固定資產(chǎn)的收入,(虧損處置)在增值稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入中體現(xiàn),在企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)外支出,兩個(gè)申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入有差異,這樣的問(wèn)題應(yīng)該如何處理。
答: 你好;? ? 對(duì)的哈; 這個(gè)就是 特殊情況就是會(huì)? ? 增值稅 和企業(yè)所得稅有差異的; 對(duì)的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好: 將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi) (含交際應(yīng)酬消費(fèi)) 視同銷售 憑證我做的 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銷項(xiàng)稅額 銷售費(fèi)用 問(wèn)題一 分錄這樣做正確不? 問(wèn)題二 增值稅申報(bào)表怎樣填
答: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

