
增值稅申報(bào)幾分的差額,如果申報(bào)金額比發(fā)票金額多,那就是營(yíng)業(yè)外支出,摘要:增值稅差額調(diào)整,借營(yíng)業(yè)外支出_差額調(diào)整 貸應(yīng)交稅金_增值稅_銷項(xiàng)稅額。如果是申報(bào)金額比發(fā)票金額少,就是營(yíng)業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入_差額調(diào)整,以上對(duì)嗎
答: 上述處理正確,用營(yíng)業(yè)外收入與營(yíng)業(yè)外支出核算,但另外一個(gè)科目不是銷項(xiàng)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
納稅申報(bào)幾分差額,借營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整,貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我這邊有兩家公司,都是小規(guī)模的,一家超過30萬要交稅增值稅季報(bào)的時(shí)候因?yàn)榧{稅額有差額微調(diào)了銷售額,我賬套里也做了調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-差額,貸:營(yíng)業(yè)外支出-差額,已申報(bào)結(jié)束。。 現(xiàn)在有家是免交增值稅的,我季報(bào)的時(shí)候也是因?yàn)榧{稅額有差額微調(diào)了銷售額,銷售額調(diào)高了,比實(shí)際銷售額多了1.52,我賬套里會(huì)計(jì)分錄怎么做調(diào)整???是不是還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入差額貸營(yíng)業(yè)外支出啊
答: 您好,你只是納稅有差額應(yīng)交把稅差調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入。


價(jià)值觀 追問
2018-03-29 14:42
江老師 解答
2018-03-29 14:46