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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-25 08:33

我這個不是免稅的。是17個點(diǎn)退稅的。

美麗人生 追問

2017-06-25 08:37

請你回復(fù)重點(diǎn)問題可以嗎?國外不用征

美麗人生 追問

2017-06-25 09:46

以上…如果201705月把201704月年的國內(nèi)銷項(xiàng)稅額沖紅變負(fù)數(shù)1500元,那么201705月退稅多少?

李愛文老師 解答

2017-06-24 20:36

國外銷售免增值稅,這個問題你追問一下,我將答案發(fā)給你 
需要將退稅率算出來

李愛文老師 解答

2017-06-25 08:35

即征即退嗎,按17%的對國外銷售征稅,再按17%退稅

李愛文老師 解答

2017-06-25 08:38

2017年4月 
國外銷售免征增值稅 
銷項(xiàng)稅額:1500元 
進(jìn)項(xiàng)稅額:8000元 
當(dāng)月退稅:4500元 
應(yīng)納稅額:1500-8000=-6500(屬于期末留抵稅額是6500元) 
當(dāng)留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時,可全部退稅,免抵稅額為0。 
由于6500元大于4500元,4500元全部退稅,免抵稅額是0 
2017年4月留抵稅額就是:6500-4500=2000元 
 
2017年5月 
國外銷售免征增值稅 
期初留抵稅額2000元 
免抵退稅額:5000元 
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額0 
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額:500元 
應(yīng)納稅額:0-(500+2000)=-2500元(留抵稅額2500元) 
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會計分錄;當(dāng)留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時,可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。 
留抵稅額2500元小于免抵稅額5000元。當(dāng)月退稅額:2500元, 
免抵稅額=5000-2500=2500元

李愛文老師 解答

2017-06-25 10:03

2017年4月用進(jìn)銷抵掉國內(nèi)銷售1500元,2017年4月本來留抵是6500元,最后出口退稅4500元后,最終留抵2000元 
2017年5月退稅是2500元

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國外銷售免增值稅,這個問題你追問一下,我將答案發(fā)給你 需要將退稅率算出來
2017-06-24 20:36:18
你好,取得的進(jìn)項(xiàng)是可以認(rèn)證抵扣的
2016-11-22 09:22:34
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2016-03-26 15:00:48
您好,不是進(jìn)出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
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