亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

曉詩老師

職稱稅務師,中級會計師,注冊會計師

2022-10-16 18:24

同學你好


1、向銀?申請三個?期限的臨時周轉借款資?100000元,款已經
劃?企業(yè)銀?賬戶。
借:銀?存款100000
貸:短期借款100000
2、出納員向銀?提取現(xiàn)?8000元,備?。
借:庫存現(xiàn)?8000
貸:銀?存款8000
3、采購員張強預借差旅費1500元,現(xiàn)?付訖。
借:其他應收款——張強1500
貸:庫存現(xiàn)?1500
4、購?材料?批,?額160000元,材料已驗收?庫,貨款?銀?
存款付訖。
借:原材料160000
貸:銀?存款160000
5借:原材料40000
貸:應付賬款40000
6借:制造費?300000
貸:原材料300000
7借:銀行存款 200000
  貸:實收資本 200000
8借:應付賬款 40000
  貸:銀行存款 40000
9借:管理費用 150
  貸:庫存現(xiàn)金 150
10
借:管理費?——差旅費740
庫存現(xiàn)?260
貸:其他應收款1000

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 1、向銀?申請三個?期限的臨時周轉借款資?100000元,款已經 劃?企業(yè)銀?賬戶。 借:銀?存款100000 貸:短期借款100000 2、出納員向銀?提取現(xiàn)?8000元,備?。 借:庫存現(xiàn)?8000 貸:銀?存款8000 3、采購員張強預借差旅費1500元,現(xiàn)?付訖。 借:其他應收款——張強1500 貸:庫存現(xiàn)?1500 4、購?材料?批,?額160000元,材料已驗收?庫,貨款?銀? 存款付訖。 借:原材料160000 貸:銀?存款160000 5借:原材料40000 貸:應付賬款40000 6借:制造費?300000 貸:原材料300000 7借:銀行存款 200000 ? 貸:實收資本 200000 8借:應付賬款 40000 ? 貸:銀行存款 40000 9借:管理費用 150 ? 貸:庫存現(xiàn)金 150 10 借:管理費?——差旅費740 庫存現(xiàn)?260 貸:其他應收款1000
2022-10-16 18:24:06
你好同學,晚一些回復您
2022-11-14 20:16:12
你好 5,借:生產成本,貸:原材料 6,借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7,借:銀行存款,貸:實收資本 8,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金?
2022-04-29 10:42:31
你好 :(1)3日,從開戶銀行提取庫存現(xiàn)金5000元備用。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (2)5日,出租包裝物收入庫存現(xiàn)金(租金)700元。 借:庫存現(xiàn)金?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計收入庫存現(xiàn)金928元。 借:庫存現(xiàn)金?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (5)8日,以庫存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。 借;應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (6)10日,管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元,以現(xiàn)金付訖。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 “(7)11日,職工黃旭報銷購買辦公用品費260元,以現(xiàn)金付訖。 借;管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 (8)12日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。 借:庫存現(xiàn)金,貸:待處理財產損益 (9)13日,經反復核查,上述庫存現(xiàn)金長款原因不明,經批準轉入有關賬戶。 借;待處理財產損益,貸:營業(yè)外收入 (10)15日,職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。 借;管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 (11)24日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。 借:待處理財產損益,貸:庫存現(xiàn)金 (12)26日,經查,上述庫存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責任,應由其賠償。 借;其他應收款,貸;待處理財產損益 (13)28日,收到出納李伊賠款50元。 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應收款? (14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務室購買的藥品費用900元。 借:應付職工薪酬—福利費,貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-03 11:26:08
借:管理費用 1700 庫存現(xiàn)金300 貸:其他應收款 2000
2021-12-22 23:12:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...