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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-26 12:03

您好!借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(已交稅金)

大海 追問

2017-06-26 15:26

老師,我上月做的分錄是借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行,這月改正是不是 
,借:應交稅費-增值稅已交稅金,貸:應交稅費-未交增值稅

宋生老師 解答

2017-06-26 15:29

您好!是的。就這樣更正就可以了。

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相關問題討論
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
?你好;? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ; 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去 ;? ? ?
2022-05-31 10:34:17
你好,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 未交增值稅,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅已交稅金
2019-08-07 14:09:40
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
繳納上月未交增值稅應該借記交應交稅費-未交增值稅
2015-09-30 08:21:36
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