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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-26 16:00

你好,如果之后會開具發(fā)票,之前就不能這樣處理 
需要這樣處理 借;銀行存款 貸;預收賬款 
而不是確認收入

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正確分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 月底沒達到起征點賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47
你好,如果之后會開具發(fā)票,之前就不能這樣處理 需要這樣處理 借;銀行存款 貸;預收賬款 而不是確認收入
2017-06-26 16:00:44
你好 是的,是這樣的。
2020-06-20 17:58:04
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
2020-05-31 20:50:41
第二個分錄應(yīng)當是 借;應(yīng)收賬款1000 貸;主營業(yè)務(wù)收入1000/1.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000/1.03*3%
2016-06-12 14:26:47
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