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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-10-18 22:47

同學你好
1、賬務處理沒有問題
2、編合并報表需要對沖掉,內部收入。

立星 追問

2022-10-18 22:48

如何編制合并報表的對沖,麻煩老師,給寫下

立峰老師 解答

2022-10-18 22:53

先做個期末總公司全部銷售出去的
借:主營業(yè)務收入610619.5
      貸:主營業(yè)務成本610619.5

立峰老師 解答

2022-10-18 22:54

如果內部有往來款沒有清,也要結轉掉
借:應付賬款  
     貸:應收賬款

立星 追問

2022-10-19 11:20

這個是把分公司開給總公司的發(fā)票確認的成本減掉嗎,然后分公司減掉收入是嗎

立峰老師 解答

2022-10-19 11:29

是的,如果期末總公司把分公司開過來的產品全部銷售了,就這樣年處理。

立星 追問

2022-10-19 11:30

如果留了一點庫存,就一點,可以這樣操作嗎

立峰老師 解答

2022-10-19 11:31

如果可以忽略不計,可以這樣作。

立星 追問

2022-10-19 13:27

總公司在賬里做了,借:應付賬款-總公司,貸:預付賬款-分公司    分公司做了一筆   借:預收賬款-總公司   貸:預付賬款-供應商     那么,還需要做抵消分錄嗎我做了一筆抵消分錄,借:預收賬款-分,貸:預付賬款-總

立峰老師 解答

2022-10-19 13:30

分公司怎么做了那樣一個分錄

立峰老師 解答

2022-10-19 13:31

你看一下兩個公司有沒有對方的往來款,有就抵消,沒有不用抵消。

立星 追問

2022-10-19 13:37

是這樣啊,總公司付款給分公司,分公司付款給供應商,但是,發(fā)票都是開給總公司的,所以,就是總公司賬上是欠著供應商的款,但是分公司給過了,所以,做了一筆調賬,關鍵是調完后預付賬款就平了,之前做的抵消分錄,還對嗎,

立峰老師 解答

2022-10-19 15:00

總公司在賬里做了,借:應付賬款-總公司,貸:預付賬款-分公司 分公司做了一筆 借:預收賬款-總公司 貸:預付賬款-供應商 那么,還需要做抵消分錄嗎我做了一筆抵消分錄,借:預收賬款-分,貸:預付賬款-總
答:這樣抵過沒有余額了,不用再就往來款抵銷了。

立星 追問

2022-10-19 15:08

合并報表后的數據,應收賬款是負數,應付賬款也是負數,要怎么調整后申報啊

立峰老師 解答

2022-10-19 15:23

把應收賬款中的負數明細科目調整到預收賬款上

立峰老師 解答

2022-10-19 15:24

把應付賬款中的負數明細科目調整到預付賬款科目

立星 追問

2022-10-19 15:31

這是做了抵消分錄后合并的報表,還是按照總分公司單獨的來看明細賬嗎

立峰老師 解答

2022-10-19 15:36

按合并后的,抵銷不會造成的負數的。負數是抵銷形成的嗎,不應該的。
“借:預收賬款-分,貸:預付賬款-總”這個抵銷分錄不要做了。合并前雙方就不互相有往來款余額就不要抵銷了。

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同學你好 1、賬務處理沒有問題 2、編合并報表需要對沖掉,內部收入。
2022-10-18 22:47:15
你好,你這上收入100是指跌價后的還是跌價前的
2021-09-22 11:37:35
第二個借預收賬款 貸主營業(yè)務收入
2023-07-26 13:48:41
同學你好 開始沒有發(fā)票嗎 差價也是根據發(fā)票來的 做收入結轉成本就可以的
2021-09-22 12:02:33
同學你好 對的 這樣做就行了
2022-03-08 09:43:18
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