
總分公司直接,分公司在7月的時候,收到供應商的開的發(fā)票,分公司的賬務處理,借:原材料694690.25進項稅90309.75貸:預付賬款 785000同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本 608000 貸:庫存商品608000, 之后,分公司給總公司開了發(fā)票過去,分公司賬務處理,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入610619.5,銷項稅79380.5 總公司在收到發(fā)票后,同樣做了借:主營業(yè)務成本610619.5 貸:庫存商品 請問下,這樣賬務處理對嗎2.利潤表的合并報表的主營業(yè)務收入相加后,需要再減掉一個分公司確認的主營業(yè)務成本嗎。主營業(yè)務收入呢?
答: 同學你好 1、賬務處理沒有問題 2、編合并報表需要對沖掉,內部收入。
?老師你好!請教一下我們是做服裝的,零售價是供應商定的,但會搞特價(跌價),供應商到第二個月會補差價,這個分錄怎么做呀?比如毛利是40%,我月底是按60%結轉成本的會計問答復:借:銀行存款 100貸:主營業(yè)務收入 100借:主營業(yè)務成本 60貸:庫存商品 60補差價是怎么補?我可以直接做借:預付賬款100貸:主營業(yè)務收入100嗎?會計問答復:補差時可以?借:銀行存款?80?????????????????????????應收賬款20???????????????????????貸:主營業(yè)務收入?100 ?為何是80,20呀?這個補差沒有通過銀行賬戶唉
答: 你好,你這上收入100是指跌價后的還是跌價前的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?老師你好!請教一下我們是做服裝的,零售價是供應商定的,但會搞特價(跌價),供應商到第二個月會補差價,這個分錄怎么做呀?比如毛利是40%,我月底是按60%結轉成本的會計問答復:借:銀行存款 100貸:主營業(yè)務收入 100借:主營業(yè)務成本 60貸:庫存商品 60補差價是怎么補?我可以直接做借:預付賬款100貸:主營業(yè)務收入100嗎?會計問答復:補差時可以 借:銀行存款 80 應收賬款20 貸:主營業(yè)務收入 100?為何是8020呀?這個補差沒有通過銀行賬戶是跌價后,供應商在后期補的
答: 同學你好 開始沒有發(fā)票嗎 差價也是根據發(fā)票來的 做收入結轉成本就可以的


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