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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-26 17:16

你好,原件給到外賬做賬,你內(nèi)帳可以用復印件

追問

2017-06-26 17:26

請問老師辦理環(huán)評退回的現(xiàn)金怎么做賬  內(nèi)賬  紅字沖?不懂

鄒老師 解答

2017-06-26 17:26

你好,你之前做的分錄是?

追問

2017-06-26 17:27

沒做過 這是工廠字3月份開 第一筆退回的現(xiàn)金  我其實是出納  一點都不懂會計的  哎

鄒老師 解答

2017-06-26 17:28

借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應收款或預付賬款

追問

2017-06-26 17:29

紅字寫憑證嗎

鄒老師 解答

2017-06-26 17:30

你好,是藍字

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相關問題討論
你好,原件給到外賬做賬,你內(nèi)帳可以用復印件
2017-06-26 17:16:24
增值稅普票的記賬方法由以下幾步組成: (1)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,分別填入應用程序中的“增值稅發(fā)票”“銷售收入”以及“應交增值稅”。 (2)通過計算增值稅發(fā)票中應交稅額與銷售收入,按照增值稅稅率計算實際應交稅額,填寫在“實際應稅”欄中。 (3)將實際稅額存入增值稅發(fā)票的當月,并在“應交稅額”欄中匯總所有實際應稅費用。 (4)在“發(fā)票總額”欄中匯總所有發(fā)票金額,并在“應交稅額”欄中匯總所有應交稅額。 (5)在增值稅普票中,根據(jù)實際情況,編制增值稅普票應稅款憑證,并根據(jù)發(fā)票金額與應交稅額填寫完整憑證內(nèi)容。 案例: 一家公司在某月收取了20000元的銷售收入,增值稅稅率為6%,則應交增值稅=20000*6%=1200元,實際應稅=1200元??偘l(fā)票金額=20000元,總應交稅金額=1200元。憑證內(nèi)容為:銷售收入20000元,應交稅1200元。
2023-02-27 10:29:48
你好,你單位有車的可以
2018-11-06 14:33:01
你好,是可以打印出來計入外賬核算的
2017-12-18 15:07:24
這個發(fā)票是一件商品,原本是1教,329,我錯開成,數(shù)量329,單價不到1塊錢, 按上月錯誤的做分錄, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? 應交增值稅 庫存怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-12-04 13:50:29
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