
公司是做電子產(chǎn)品的,這次增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的商品編碼不一致,會(huì)有影響嗎?進(jìn)項(xiàng)是電子計(jì)算機(jī)整體,銷項(xiàng)是電子產(chǎn)品,這樣可以嗎?
答: 您好,這樣操作是存在風(fēng)險(xiǎn)的,建議還是不要這樣做。因?yàn)榻鸲惾诒葘?duì)很嚴(yán)格的。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么計(jì)算
答: 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么計(jì)算 你要計(jì)算什么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4.某計(jì)算機(jī)公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,采取以舊換新方式,銷售計(jì)算機(jī)100臺(tái),每臺(tái)計(jì)算機(jī)不含稅售價(jià)9000元,收購(gòu)舊型號(hào)計(jì)算機(jī)不含稅折價(jià)1500元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)計(jì)算機(jī)取得增值稅專用發(fā)票,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅共計(jì)65000元。要求:計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。
答: 你好,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=100*9000*13%—65000


努力學(xué)習(xí)提升 追問
2017-06-27 17:40
王雁鳴老師 解答
2017-06-27 17:42