
你好,老師,只有一項一萬二的技術(shù)服務(wù)費收款,這是要以工資的形式開出去的,現(xiàn)在還在賬上,免稅利潤表里稅金及附加,還用寫嗎?稅金是360,但是是免稅的還有資產(chǎn)負債表里,貨幣資金期末余額寫的12000,然后應(yīng)付職工薪酬寫的12000,這一萬二還在賬戶里,還沒有開工資,這樣寫對嗎?老師,企業(yè)所得稅季報,是不是就寫營業(yè)收入和營業(yè)成本就可以,不用填寫稅金什么的,謝謝
答: 同學(xué)您好, 1、免稅的部分要寫分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅? ?360 ? 貸:營業(yè)外收入? ? ?360 2、沒有開工資,您寫的是對的 3、所得數(shù)收入您填(12000-360),成本填12000,利潤總額是0,就行,也不用繳稅
8月為某企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),取得報酬60000元,與其報酬相關(guān)的個人所得稅由該企業(yè)承擔(dān)。 問題:計算8月支付技術(shù)服務(wù)報酬的單位應(yīng)代付的個人所得稅。求解答
答: 你好! 應(yīng)稅所得=60000*(1-20%)=48000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅年報為啥納稅所得要加職工薪酬
答: 同學(xué),你好,因為職工薪酬 也是費用,看是否符合稅法的扣除標(biāo)準。

