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送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2022-10-24 21:58

同學(xué)您好,
1、免稅的部分要寫分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅   360
  貸:營業(yè)外收入     360
2、沒有開工資,您寫的是對的
3、所得數(shù)收入您填(12000-360),成本填12000,利潤總額是0,就行,也不用繳稅

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同學(xué)您好, 1、免稅的部分要寫分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅? ?360 ? 貸:營業(yè)外收入? ? ?360 2、沒有開工資,您寫的是對的 3、所得數(shù)收入您填(12000-360),成本填12000,利潤總額是0,就行,也不用繳稅
2022-10-24 21:58:24
你好! 應(yīng)稅所得=60000*(1-20%)=48000
2019-11-11 20:54:40
就是看計入成本費用的工資,就能抵減要交的所得稅
2019-11-13 16:54:05
同學(xué),你好,因為職工薪酬 也是費用,看是否符合稅法的扣除標(biāo)準。
2021-04-16 11:49:36
高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)局會備案的。你就按你利潤表數(shù)據(jù)填寫就可以。
2021-07-14 16:37:43
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