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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-28 15:17

借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本

王斌斌 追問

2017-06-28 15:18

可以用紅字去沖收入、成本和稅費(fèi)嗎?

王斌斌 追問

2017-06-28 15:23

那我在5月份已經(jīng)交稅了,對(duì)6月份交稅會(huì)有影響嗎?

鄒老師 解答

2017-06-28 15:24

你好,是銷售相反分錄正數(shù),或相同分錄負(fù)數(shù) 
會(huì)導(dǎo)致6月份增值稅納稅減少

王斌斌 追問

2017-06-28 15:42

我們是對(duì)私轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,對(duì)方開增值稅專用發(fā)票過來,因?yàn)椴皇菍?duì)公轉(zhuǎn)賬,那這張專票可以不認(rèn)證嗎?

鄒老師 解答

2017-06-28 15:43

你好,可以的,需要通過對(duì)公賬戶結(jié)算款項(xiàng)的

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借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2017-06-28 15:17:08
正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
您好 請(qǐng)問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
你好,你是說退貨的分錄是用紅字?
2019-02-09 11:22:27
可以的,可以這么做的。
2022-06-08 10:24:31
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