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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2017-06-28 15:16

我們公司是一家商業(yè)企業(yè),盈利模式是出租場地并收取租金。1、對于出租戶使用的電費,我們是向其開具增值稅專用發(fā)票。我想問我們是不是只可以抵扣向商家銷售的這部分增值稅對應(yīng)的進項稅。其余的都不可以抵扣?2、我們采購的固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅是不是不可以抵扣?3、我們除了收取租金以外還會出售部分裝修材料給商戶,這部分金額相對于租金來說比例非常小。我們現(xiàn)在對這部分全部繳納增值稅,而這部分對應(yīng)的進項是沒有的。我想請問我可不可以認為這部分是營業(yè)稅的兼營行為,我來繳納增值稅?.

良老師1 解答

2017-06-28 15:29

"您好!您在我們網(wǎng)站上提交的問題已收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下:這里是江蘇省地稅局政策咨詢欄目,貨物銷售屬于增值稅征稅范圍,請您直接向主管國稅局咨詢相關(guān)增值稅政策。歡迎您再次咨詢!".

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您好,出租房屋的增值稅稅率為9%,取得的進項稅發(fā)票可以抵扣的
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我們公司是一家商業(yè)企業(yè),盈利模式是出租場地并收取租金。1、對于出租戶使用的電費,我們是向其開具增值稅專用發(fā)票。我想問我們是不是只可以抵扣向商家銷售的這部分增值稅對應(yīng)的進項稅。其余的都不可以抵扣?2、我們采購的固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅是不是不可以抵扣?3、我們除了收取租金以外還會出售部分裝修材料給商戶,這部分金額相對于租金來說比例非常小。我們現(xiàn)在對這部分全部繳納增值稅,而這部分對應(yīng)的進項是沒有的。我想請問我可不可以認為這部分是營業(yè)稅的兼營行為,我來繳納增值稅?.
2017-06-28 15:16:56
你好,因為這個不屬于提供貨物,勞務(wù)修理修配的范圍
2020-02-03 10:37:14
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