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王小智
于2022-10-27 08:44 發(fā)布 ??783次瀏覽
立峰老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-10-27 08:47
同學你好進項稅發(fā)票太多,銷售后沒走入賬,為了適當繳稅,把進項做了不抵扣是吧?
王小智 追問
2022-10-27 09:09
沒有呢,我們公司是發(fā)票記賬以后才進行勾選認證,所以會存在部分發(fā)票未勾選。
立峰老師 解答
2022-10-27 09:28
那好,那他只是預警,應不用管
2022-10-27 10:22
稅務局讓寫說明,怎么寫說明呢??
2022-10-27 10:25
就說企業(yè)購進貨物還沒有銷售,暫不需要認證發(fā)票。沒有做不抵扣的情況。進項認證正常。
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稅負考慮實際繳納的稅款(銷項-進項-留抵進項 進項稅額轉出),還是繳納的稅款(銷項-進項)不考慮留抵進項?
答: 你好,不需要考慮進項抵扣 按實際繳納的增值稅/不含稅收入計算
稅負考慮的是實際繳納的稅款(銷項-進項-留抵進項 進項稅額轉出),還是應該繳納的稅款(銷項-進項)不考慮留抵進項?
答: 您好,我的理解是不考慮留抵的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下,為什么不選擇D。如果換入資產需要繳納進項稅額,很明顯會影響當期損益啊
答: 稅是價外稅,不影響損益。
一般納稅人繳納稅款 應納稅額=銷項-進項 2350089.26—523082.89=1827006.37怎么算應繳納稅款
討論
你好,老師!請教一個問題,就是我們公司上個月認證了發(fā)票,并且繳納稅款了,今天要退貨那意味著要進項稅額轉出,這個月報稅就要補繳這個稅款是嗎?我這個月多認證同等金額或者大于此張發(fā)票的稅額的話,就不用繳納稅款了是嗎?謝謝
進項稅有借方余額 稅局讓進項稅轉出 繳納稅款分錄怎么做
去年有兩張票稅額13000,在今年8月份報7月份增值稅時做了進項稅額轉出,7月份銷項稅3000元,進項稅11000元,這樣我最后繳納稅款5000元,請問老師這個分錄怎么做啊 ?
老師請教一下,公司10月認證專票進項稅額9萬,然后10月有開了專票,需要繳納稅款10萬,我應該怎么抵減呢?分錄怎么寫呢?
立峰老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.95 解題: 9834 個
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王小智 追問
2022-10-27 09:09
立峰老師 解答
2022-10-27 09:28
王小智 追問
2022-10-27 10:22
立峰老師 解答
2022-10-27 10:25