去年有兩張票稅額13000,在今年8月份報(bào)7月份增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份銷項(xiàng)稅3000元,進(jìn)項(xiàng)稅11000元,這樣我最后繳納稅款5000元,請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么做啊 ?
花開落葉
于2019-08-19 17:35 發(fā)布 ??599次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-19 17:50
借:成本費(fèi)用13000
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3000
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000
貸進(jìn)項(xiàng)稅額11000
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000
借::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000
貸:銀行存款
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我看有的說是這樣
借:轉(zhuǎn)出未交
貸:未交
減免稅款
2019-11-04 10:47:05

借:成本費(fèi)用13000
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3000
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000
貸進(jìn)項(xiàng)稅額11000
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000
借::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000
貸:銀行存款
2019-08-19 17:50:31

好的,那什么時(shí)候需要做進(jìn)轉(zhuǎn)呢?
2024-07-02 13:09:19

就是3月的增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄有金額,因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵稅是去稅務(wù)大廳辦的,回來后增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那一欄就有金額了
2024-05-18 16:05:06

同學(xué)您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-01-18 20:58:20
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