上期留底稅額是6146.13,本期我有進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)310962.46 那現(xiàn)在我要認(rèn)證多少發(fā)票,我的負(fù)稅率達(dá)到2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在這個(gè)月開票價(jià)稅合計(jì)392241.94 然后我要交多少錢的稅,
娜娜
于2015-01-24 09:28 發(fā)布 ??1515次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2015-01-24 09:42
我想要知道我這個(gè)月交拿多少發(fā)票去認(rèn)證?
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你好!稅負(fù)率公式如下:增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤(rùn)總額×100%。?
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn))×100%
印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計(jì)稅收入)×100%
看看你們的稅率,倒算一下就可以。
2015-01-24 09:40:36

應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期留底稅額嗎
2022-03-29 16:03:00

您好,這個(gè)公式是對(duì)的。
2018-09-29 21:19:28

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-01-24 18:12:06

您好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄,銷大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有借方余額,就表示留底,貸方?jīng)]有余額。
2021-01-25 10:02:31
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