
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費用,本年度怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目進行賬務(wù)處理,求分錄
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老師,我是銷貨方,夸年紅沖我的賬務(wù)處理可以不用以前年度損益調(diào)整這個科目,直接做收入負數(shù)可以嗎?
答: 你好,夸年紅沖發(fā)票本來就是直接沖銷收入,成本就可以了 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)以前年度賬務(wù)處理錯誤的都是要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎?
答: 你好,跨年的涉及到損益類科目才用。

