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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-07 09:24

同學(xué)你好
 如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖

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同學(xué)你好 ?如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖
2022-11-07 09:24:38
一般是無法做到兩個帳套的數(shù)據(jù)合并的
2016-04-08 16:09:19
你好。同學(xué)。直接數(shù)據(jù)相加,有相關(guān)的往來沖銷掉了。
2019-03-29 12:13:13
你好,同學(xué)。 劃出方 借 凈資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 資產(chǎn)類 劃入方 借 資產(chǎn)類 負(fù)債類 貸 凈資產(chǎn)類 是這樣進(jìn)行合并的
2020-05-30 17:02:27
將資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)利,全部沖銷就是
2020-05-29 22:09:44
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