老師,你好,我單位是研發(fā)及生產環(huán)保設備的,現(xiàn)收到客 問
你好,你本身是給對方提供了什么服務?你的這個技術服務是誰提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒有發(fā)生過 問
你好,可以的??梢匀腴_辦費。 答
老師好,工地上購集裝箱作為臨時設施,會計分錄怎樣 問
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎 問
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費用按照80%計算增值稅,已經安裝完成了 問
同學你好。我給你解答 答

收到一筆物管處退的物管費,當時這筆錢已經計提了,現(xiàn)在該怎么做分錄沖回,原來的分錄如下借:管理費用——物管費貸:庫存現(xiàn)金借:本年利潤貸:管理費用——物管費現(xiàn)在收到了他們一筆退款是現(xiàn)金這種情況該怎么做分錄沖回原來的賬
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
去年利潤表報表里多記了一筆管理費用跟庫存現(xiàn)金怎么辦?分錄 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
答: 借庫存現(xiàn)金 貸利潤分配
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,借:庫存現(xiàn)金1000 貸:管理費用1000 損益結轉:借:本年利潤-1000 貸:管理費用-1000 這樣做導致報表的勾稽關系不平,年底來怎么調賬呀能把報表的勾稽關系調平呀
答: 你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實是不會影響報表的平衡與勾稽關系的


暖。?!狙埓a:K8DRV3】 追問
2017-07-03 11:13
鄒老師 解答
2017-07-03 11:17