
老師,借:庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸:管理費(fèi)用1000 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)-1000 貸:管理費(fèi)用-1000 這樣做導(dǎo)致報(bào)表的勾稽關(guān)系不平,年底來(lái)怎么調(diào)賬呀能把報(bào)表的勾稽關(guān)系調(diào)平呀
答: 你好,可能是你軟件的問(wèn)題,你這樣做賬其實(shí)是不會(huì)影響報(bào)表的平衡與勾稽關(guān)系的
去年利潤(rùn)表報(bào)表里多記了一筆管理費(fèi)用跟庫(kù)存現(xiàn)金怎么辦?分錄 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸利潤(rùn)分配
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一筆物管處退的物管費(fèi),當(dāng)時(shí)這筆錢(qián)已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在該怎么做分錄沖回,原來(lái)的分錄如下借:管理費(fèi)用——物管費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金借:本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用——物管費(fèi)現(xiàn)在收到了他們一筆退款是現(xiàn)金這種情況該怎么做分錄沖回原來(lái)的賬
答: 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)


Tingzi 追問(wèn)
2016-12-30 15:09
鄒老師 解答
2016-12-30 14:44
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2016-12-30 15:04
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2016-12-30 15:15