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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-11-13 21:12

同學(xué)你好
1、消費稅4.5*20*20%+20*2000*0.5=同學(xué)自已計算一下吧

立峰老師 解答

2022-11-13 21:13

2、增值稅銷項稅額=20*4.5*0.13
本題中沒有提到換進生產(chǎn)資料的進項稅,實際是可以抵扣的。

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你好,計算增值稅的時候,有進項稅額抵扣嗎? 企業(yè)該月應(yīng)繳納的消費稅=20*4.5萬*20%%2B20*2000*0.5
2022-11-04 17:43:36
同學(xué)你好 1、消費稅4.5*20*20%%2B20*2000*0.5=同學(xué)自已計算一下吧
2022-11-13 21:12:05
你好,請把資料一和二完整發(fā)一下
2022-03-27 15:34:26
煙絲應(yīng)交消費稅=500*80%*30%=120 計算乙卷煙廠當月應(yīng)繳納的消費稅=1000*0.56%2B100*150/10000-120=441.5
2022-07-02 16:48:31
【正確答案】 AC 【答案解析】 納稅人用于換取生產(chǎn)材料的應(yīng)稅消費品,應(yīng)當以納稅人同類應(yīng)稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅。應(yīng)交消費稅=40000×10×20%+10×2000×0.5=90000(元) 本企業(yè)取得了專用發(fā)票,可以做進項抵扣;增值稅的計稅銷售額應(yīng)該是平均售價,所以增值稅的計稅價格是10×38000=380000(元)。
2020-02-15 14:27:17
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