
有兩個(gè)公司A和B,A公司幫B公司付了材料款,但是要向B公司收回來,分錄可以這樣做不?A公司:借:其他應(yīng)收款-B公司 貸:庫(kù)存現(xiàn)金, B公司:借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款- A公司,等還款的時(shí)候,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款再對(duì)沖,這樣做好不好
答: 你好,可以這樣處理 但是最好不要這樣代付,容易引起稅局注意
老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢,還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)
答: 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!公司有個(gè)股東向公司買產(chǎn)品,然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶,(備注:去稅局代開專票,我們開不了專票的)。代開專票的時(shí)候做分錄是:借:其他應(yīng)收款-掛賬收入,貸:其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金-增值稅。客戶會(huì)把全款打到公司,公司內(nèi)部會(huì)把這個(gè)股東賺的差價(jià)通過其他應(yīng)付款給還股東的,每個(gè)月銷售把這個(gè)股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款--XX人,請(qǐng)問這個(gè)確認(rèn)對(duì)?是內(nèi)賬。我個(gè)人認(rèn)為是這個(gè)股東的應(yīng)收款是把應(yīng)收賬款-XX人加上其他應(yīng)收款-掛賬收入?這樣對(duì)?老師是否有其他簡(jiǎn)單方法?
答: 您好,這個(gè)確認(rèn)是對(duì)的。其他方法,代開發(fā)票后,借,應(yīng)收賬款-客戶名稱,貸,應(yīng)收賬款-股東名稱。


唧唧哇哇 追問
2022-11-14 14:14
郭老師 解答
2022-11-14 14:22