
5月份的時候計提增值稅 是353518.99 ,繳納的是353518.98 多計提了0.01,6月份就紅沖了這0.01,現(xiàn)在貸方出現(xiàn)0.01 應(yīng)該怎么平掉
答: 你好,多提的計入營業(yè)外收入
上個月開了紅字發(fā)票 增值稅和附征 稅金已經(jīng)繳納了 那這個月開的整數(shù)發(fā)票 附征是按應(yīng)繳納的增值稅 來計提 還是按照開票的增值稅來計提 如果按照應(yīng)繳納的增值稅 來計提 已經(jīng)繳納的附征還能沖減么
答: 按你們實際需要繳納增值稅,你之前開紅字的這個會沖你們銷售額會減少你們需要繳納增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月紅沖需要繳納增值稅和計提繳納城建稅和教育費附加嗎
答: 不用繳納增值稅和計提增值稅的附加稅

