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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-11-21 10:01

你好;  借其他應(yīng)收款500 ; 應(yīng)付職工薪酬- 工傷醫(yī)療費(fèi)   200 貸銀行存款 ; 計(jì)提:    管理費(fèi)用- 工傷醫(yī)療費(fèi)200 貸 應(yīng)付職工薪酬- 工傷醫(yī)療費(fèi)   200

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-21 10:38

為啥還要計(jì)提?

meizi老師 解答

2022-11-21 10:40

你好; 這個是員工的醫(yī)療費(fèi)   算是福利里面的 支出   

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-11-21 11:30

那我能不能放到管理費(fèi)用-員工福利費(fèi)科目里?

meizi老師 解答

2022-11-21 11:48

可以的; 如果不想單獨(dú)設(shè)置科目了的話   

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你好,你的應(yīng)付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應(yīng)付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔(dān)的社保金額,但是不應(yīng)該放入你的應(yīng)付工資啊
2022-05-16 17:27:53
你好,是的,可以這樣處理的,
2021-03-09 11:19:08
你好,同學(xué),建議你計(jì)提和發(fā)放分開做
2021-02-24 23:07:44
您好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
2020-10-15 11:57:02
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