老師,其他應收款和其他應付款能同時用在一個客戶 問
同學,你好 是可以的 答
我是銷貨單方,我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢,在我的系統(tǒng) 問
你好,可以查得到的,你正常查到這張發(fā)票,然后拉到最后查看詳細信息。 答
老師,公司找搬運工裝貨是找的個人,要求個人要開票 問
可以代開 現(xiàn)代服務*物流輔助服務 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢 這種是怎么處理 問
同學你好 這個按發(fā)票來做 答
老師好!這個是律師事務所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答

老師你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工資:銀行存款支付:44319元,用其他應收款支付113242元,合計支付了157561元,應付工資總額179918元:1、包括單位支付的社保8948元,個人支付的社保:3688元,2、還扣除了個人借款9721元,3、銀行存款支付44319元,用其他應收款支付113242元,麻煩老師寫出:1、支付工資、社保的會計分錄。2、計提社保的會計分錄,謝謝老師!
答: 你好,你的應付工資179918不等于銀行存款44319%2B其他應付款113242%2B個人社保3688啊,還差18669,剔除個人借款也還差8948,這個8948是單位承擔的社保金額,但是不應該放入你的應付工資啊
掛靠社保的會計處理,可以不可以這樣,個人自己承擔全部費用(個人部分和公司部分)繳納時:借:其他應收款(個人部分+公司承擔部分)貸:銀行存款個人再將費用轉入公司的對公賬戶,借:銀行 貸:其他應收款
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,領導有個朋友在公司上社保,然后公司給他負擔的錢,領導考慮不要這些錢了,繳納社保時,借:其他應收款 10 貸:銀行存款,現(xiàn)在不給人家要了,這筆錢,如何做分錄,
答: 您好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款

