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送心意

李老師2

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA

2017-07-05 21:08

@tyfhluo:會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  是這樣嗎

李老師2 解答

2017-07-05 21:12

按正常發(fā)票做帳,做負(fù)數(shù)就可以了

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相關(guān)問題討論
你好!你是開票方的話記住你們的銷售費(fèi)用。
2020-07-01 14:48:38
開的是平臺建設(shè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該是沒有滿足客戶要求
2019-02-27 09:49:35
這個(gè)票是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)?
2019-07-29 17:43:44
借庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字
2019-07-31 20:49:03
你好 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
2019-06-19 09:43:22
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