
綜合題:楓華物業(yè)公司2018年度全年取得按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤為3 7000000元,所得稅稅率為25%。其中取得購買國債的利息收人74萬元(依據(jù)稅法規(guī)定,屬于免稅收人);當(dāng)年發(fā)生的各項(xiàng)支出中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)依據(jù)稅法規(guī)定,超標(biāo)了80 000元。
答: 具體的是要算什么的
請(qǐng)問:某年12月31日,某公司按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的稅前會(huì)計(jì)利潤為198萬元,所得稅稅率為25%,某公司全年?duì)I業(yè)收入500萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元。假定全年除上述條件外無其他調(diào)整事項(xiàng),請(qǐng)編制某公司計(jì)提所得稅分錄。
答: 你好,min(10*60%,500*0.5%)=2.5,應(yīng)納所得稅額=(198+7.5)*25%=51.375 借 所得稅費(fèi)用 51.375 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 51.375
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我所得稅匯算是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,然后還彌補(bǔ)了以前的虧損,分錄怎么寫呀,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,同學(xué) 實(shí)際繳納所得稅沒

