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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-07 11:12

你好!是的。不用結(jié)轉(zhuǎn)。其實進(jìn)項銷項都一直有數(shù)字的。

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你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費(fèi)用 借: 管理費(fèi)用 110.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
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