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k1
于2022-11-30 17:03 發(fā)布 ??1495次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-11-30 17:04
這是同一個企業(yè)的嗎?分別都有哪些余額的?貸方借方
k1 追問
2022-11-30 17:08
預付借方,預收貸方
郭老師 解答
2022-11-30 17:09
借預收賬款,貸預付賬款,他得是同一個企業(yè)才可以。
2022-11-30 17:12
之前是某某有限公司,改了名字為某某科技有限公司,可以合并嗎
2022-11-30 17:23
一個企業(yè)變更了名字出個變更涵的可以
2022-11-30 17:26
這種摘要是寫調(diào)賬嗎?
2022-11-30 17:27
如果付款出去了,發(fā)票永遠都開不回來了,怎么辦
2022-11-30 17:33
可以的,對方給你提供了服務或者是貨物,你正常做賬就可以的,沒有發(fā)票也可以做,但是不允許抵扣所得稅。
2022-11-30 17:45
這個我一直掛賬嗎?可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎
2022-11-30 17:48
好正常做賬的意思就是可以做成本費用里面。
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老師,應收應付,預收預付怎么合并比較好?
答: 這是同一個企業(yè)的嗎?分別都有哪些余額的?貸方借方
老師編合并報表的話 合并應收應付預收預付么
答: 您好,編合并報表的話,應收應付預收預付要合并抵消的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應收和預收,應付和預付賬款怎么合并,不想用那么多賬戶
答: 應收和預收設置一個科目就可以應付和預付,設置成一個科目就可以。
老師,您好。請問合并報表時,公司與100%子公司之間合并抵消怎么處理,主要是應收應付,預收預付?
討論
老師,我的應收應付預收預付合并科目之后資產(chǎn)最后是負的,請問正常嗎
老師,你好。應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款月末結(jié)轉(zhuǎn)時應該怎么處理?它應該在那個環(huán)節(jié)處理比較好
前期的財務報表,應收應付款,預收預付款金額過大需要調(diào)整,怎么處理比較好?
應收賬款預收賬款,應付賬款預付賬款怎么合并呀
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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k1 追問
2022-11-30 17:08
郭老師 解答
2022-11-30 17:09
k1 追問
2022-11-30 17:12
郭老師 解答
2022-11-30 17:23
k1 追問
2022-11-30 17:26
k1 追問
2022-11-30 17:27
郭老師 解答
2022-11-30 17:33
k1 追問
2022-11-30 17:45
郭老師 解答
2022-11-30 17:48