
你好老師,小規(guī)模企業(yè)在注銷過程中的預(yù)收賬款怎么處理?是以前年度的未開票收入,對(duì)方不要發(fā)票了,但是沒有做未開票收入申報(bào),這個(gè)月要注銷公司,需不需要在這個(gè)月做賬做成未開票收入,但是這樣會(huì)不會(huì)要交很多企業(yè)所得稅?金額有20多萬
答: 你好,那你對(duì)應(yīng)的成本呢,對(duì)應(yīng)的應(yīng)該有成本的。
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種,今年四月增加,但申報(bào)表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù),現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款,19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入,那這筆錢要交企業(yè)所得稅么?
答: 你們是查賬么,查賬征收看的是1-6月利潤(rùn)總額這個(gè)是正數(shù)么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問一下以前年度的企業(yè)所得稅少報(bào)了收入該怎么處理
答: 你好,需要去做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)

