老師咨詢一下,這個月申報增值稅及附加稅費申報表 問
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問的 “出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項稅合計” 填 0 就行,它不是出口費用的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購宣傳材料 需要保存合同嗎 問
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買綠化用的農(nóng)藥-福連,請問這個對 問
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請問一下茶葉公司出口退稅的流程 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

做外賬,根據(jù)稅負(fù)交增值稅時,固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅是否核算入公式中稅負(fù)=銷項稅額-進(jìn)項稅額/不含稅銷售收入?
答: 你好,如果固定資產(chǎn)取得的是專票,是要計入這個公式核算的
1月份不含稅銷售收入200000元,認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項稅額22000元(其中:固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額為5000元,港雜費和運費5000.00元),已納增值稅稅額12000元。2月份已認(rèn)證進(jìn)項金額50000元,進(jìn)項稅額為8500,3月份還要開多少才能使第一季度稅負(fù)是6.8%,步驟列下好嗎
答: 稅率是17
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,講增值稅稅負(fù)率時,應(yīng)納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(銷售收入-進(jìn)項稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進(jìn)項稅是什么意思?不是應(yīng)該是銷項稅-可抵扣的進(jìn)項稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進(jìn)項稅)*17%等于應(yīng)納稅額嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是用銷項稅額,而不是收入


希惜 追問
2017-07-10 17:36
李愛文老師 解答
2017-07-14 22:18