公司注銷后,銀行卡里的余額,轉(zhuǎn)給老板要交稅嗎 問
同學(xué),你好 如果都清理,還有錢,那要作為分紅的,繳納20%的個(gè)稅 答
老師好!我們公司有幫別的公司代發(fā)工資,是以借款方 問
你好,這個(gè)是可以的了。 答
某市區(qū)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)期銷售貨物應(yīng) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,你好!我司買了一輛二手運(yùn)輸車,車輛購(gòu)買合同上 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 你好 咨詢一下個(gè)稅的問題我們公司有個(gè)員工 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

*1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年8月1日,該企業(yè)向某客戶銷售商品20000件,單位不含稅售價(jià)為20元,單位成本為10元,給予客戶10%的商業(yè)折扣,當(dāng)日發(fā)出商品,并符合收入確認(rèn)條件。銷售合同約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。不考慮其他因素,該客戶于8月15日付款時(shí)享有的現(xiàn)金折扣為( )元。4068452040003600*2.題目如上,則銷售方8月1日和8月15日應(yīng)作的會(huì)計(jì)分錄分別為:
答: 你好同學(xué),稍等回復(fù)您
.某白酒生產(chǎn)企業(yè)A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入200萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)50萬(wàn)元、包裝物租金20萬(wàn)元。(2)提供10萬(wàn)元的原材料委托B企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時(shí)向B企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)1萬(wàn)元,B企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(3)委托加工收回后將其中900公斤散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,以每瓶不含稅售價(jià)100元通過非獨(dú)立核算門市部銷售完畢。將剩余100公斤散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價(jià)為每公斤160元。(說明:藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,增值稅稅率13%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題。1.計(jì)算業(yè)務(wù)(1)A企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅、增稅稅;2.計(jì)算業(yè)務(wù)(2)B企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅:3.計(jì)算業(yè)務(wù)(3)A企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅、增值稅。
答: 你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某A集團(tuán)公司和下屬分支機(jī)構(gòu)B公司分別位于甲市和乙市,并實(shí)行統(tǒng)一核算。2×22年4月份,A集團(tuán)公司將自產(chǎn)貨物200件,每件不含稅售價(jià)為1000元,成本為800元,調(diào)往B分支機(jī)構(gòu)公司用于銷售(雙方均為增值稅一般納稅人)。2×22年5月份,B分支機(jī)構(gòu)將其全部銷售給C公司。該貨物適用的增值稅稅率為13%。B公司(受貨方)不具備向C(購(gòu)貨方)開具發(fā)票的資格或有權(quán)向購(gòu)貨方收取貨款。要求:對(duì)A公司的上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
答: 您好,這個(gè)沒有其他了吧


暖暖老師 解答
2022-12-18 19:44
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2022-12-18 19:44
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2022-12-18 19:46